同學(xué)你好 這個沒事的

老師,房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒有收入,房屋還沒有交付,現(xiàn)在沒有收入,所有的房款在預(yù)收款里面,現(xiàn)在房還沒交付但有有的商鋪開始經(jīng)營,需要繳納電費(fèi),需要開具電費(fèi)發(fā)票,如果開具電費(fèi)發(fā)票就需要確認(rèn)收入了,這對我前期沒有確認(rèn)收入的房款有什么影響嗎?房地產(chǎn)不是很了解,需要老師多多提醒一下哪些方面需要注意的
老師您好,房產(chǎn)公司收到對方開具的發(fā)票,只有貨物名稱或服務(wù),備注欄沒有項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址,可以嗎,謝謝
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)開具的不動產(chǎn)發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)那塊,商鋪開成了房屋有影響嗎?
老師:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開具商鋪的數(shù)電發(fā)票時,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是要選擇不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)嗎?我選擇了不動產(chǎn)銷售開不了
老師 如果自建時間是2016.4.30以后 稅率就用9%是不 題目(5)轉(zhuǎn)讓2015年自建的一棟辦公用房,自建成本240萬元,轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票注明金額 300萬元。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率為 10%,企業(yè)選擇享受對自己最有利的優(yōu)惠政策和計(jì)稅方法) 答案 (5)應(yīng)繳納增值稅 =300x 5%=15(萬元)。 填開要求:銷售不動產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄填寫不動產(chǎn)名稱及房屋產(chǎn)權(quán)證書號碼(無房屋產(chǎn)權(quán)證書的可不填寫),“單位”欄填寫面積單位,備注欄注明不動產(chǎn)的詳細(xì)地址
收到實(shí)收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時買課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?


嗯嗯,那就放心了,怕后期拆遷的話影響補(bǔ)助 ,謝謝老師!
同學(xué)你好 這個沒事的
謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評。謝謝