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我們是學校收入是學費,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 。如果有學生退費,如何做分錄

2022-10-18 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 10:39

借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。

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快賬用戶8187 追問 2022-10-18 11:11

股東的電話費可以報銷嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:12

可以的,做福利費需要交個稅。

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借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
2022-10-18
你好,還沒有分攤到收入的,做到預收賬款就可以的。
2022-06-30
你好,那你確認收入和沖減收入對應稅金沒反映
2021-07-04
這樣的賬務處理在一般情況下是正確的。 預收學費時,借記“銀行存款”,貸記“預收學費(某某名字)”,反映了學校預先收到的款項。 后期退費,借記“預收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預收的款項。 產(chǎn)生收入并開發(fā)票時,借記“預收賬款”,貸記“主營業(yè)務收入”和“應交稅費”,將預收賬款中對應的已實現(xiàn)收入部分進行結轉,并確認收入和相關稅費,符合會計準則和財務處理的原則。
2024-07-10
借銀行存款貸預收賬款100,借預收賬款貸主營業(yè)務收入50,剩余的50在預收賬款里面。這個是沒有考慮增值稅。
2025-01-17
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職稱:注冊會計師,稅務師

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