你好收入=開票金額+未開票金額,成本一般小于收入
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
企業(yè)的收入總額應(yīng)該等于增值稅發(fā)票開具金額嗎?為什么成本費(fèi)用和增值稅售票金額應(yīng)該相差不大?收入總額,發(fā)票開具金額,成本費(fèi)用這三者有什么關(guān)系嗎?
北京五棵松商業(yè)銀行中南分行為金融業(yè)增值稅一般納稅人,按季申報(bào)增值稅,第三季度(7-9月)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票2560份,金額2250000元;開具增值稅普通發(fā)票1690份,金額2940000元;未開具發(fā)票金額3670000元。(金額均為不含稅)(2)提供貸款服務(wù)(融資融券業(yè)務(wù))取得利息收入,開具增值稅普通發(fā)票1590份,金額10740000元。(金額為不含稅)(3)提供貸款服務(wù)(貼現(xiàn)業(yè)務(wù))取得利息收入,開具增值稅普通發(fā)票102份,金額2340000元。(金額為不含稅)(4)轉(zhuǎn)讓金融商品開具增值稅普通發(fā)票56份,不含稅金額900000元,該金融商品買價(jià)為742000元(價(jià)稅合計(jì))。(5)本期購(gòu)進(jìn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票金額558000元、稅額72540元。(6)購(gòu)買辦公樓取得增值稅專用發(fā)票金額4300000元、稅額387000元。(7)本期支付房屋租金取得增值稅專用發(fā)票3份,金額780000元、稅額70200元。(8)上期留抵稅額13284元。要求:銀行于10月10日申報(bào)納稅,請(qǐng)計(jì)算該銀行第3季度的增值稅。
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目