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應(yīng)發(fā)4100,社保個人441.09單位部分社保991.68公積金個人200公司200 如何計提所有分錄

2022-10-18 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-18 10:55

同學(xué)您好,計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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快賬用戶5174 追問 2022-10-18 12:59

工會經(jīng)費(fèi)呢

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:03

計提的時候, 借:管理費(fèi)用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)。 繳納的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi), 貸:銀行存款。”

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快賬用戶5174 追問 2022-10-18 15:38

公司要把應(yīng)付轉(zhuǎn)未付差額放那里?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:40

同學(xué)您好,營業(yè)外收支處理

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快賬用戶5174 追問 2022-10-18 15:44

轉(zhuǎn)未付職工薪啊

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齊紅老師 解答 2022-10-18 18:59

借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款

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同學(xué)您好,計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-10-18
個稅這個對應(yīng)這個申報填寫5000 ,工資表上不做,個人社保 公積金,不過這個是不是公司承擔(dān)個人可以稅前扣除,需要你問下你稅局口徑,不能我建議換成,應(yīng)發(fā)提高,5000%2B300%2B200 這個 體現(xiàn)個人社保,個人公積金,申報表本期收入填寫5000%2B300%2B200? 個人社保 公積金也填寫進(jìn)去,工資表也體現(xiàn) 這樣就可以稅前扣除了
2021-03-08
您好 計提工資 借 管理費(fèi)用-工資 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借 管理費(fèi)用-公積金200 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)500 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 500 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借 營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資10000,貸應(yīng)付職工薪酬~社保公積金1000,借應(yīng)付職工薪酬工資500貸其他應(yīng)付款社保公積金200,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅300
2021-11-16
做費(fèi)用 屬于工資 借管理費(fèi)用工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款1800 其他應(yīng)收款200
2020-10-16
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