同學你好 這個開普票是免稅
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人4月開3月的票,物業(yè)管理費稅率按1%還是免稅,代收代交的水電費的稅率是多少?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,業(yè)主繳納2023年物業(yè)費,開票的時候請問征收率是選3還是選免稅呢?
2023年小規(guī)模納稅人增值稅仍然享受免稅,但是開具發(fā)票的時候系統(tǒng)沒有自動顯示免稅了,請問開票的時候要選擇0%還是3%?
小規(guī)模物業(yè)公司收取的物業(yè)費,2022年開專票稅率是多少?2023年開專票稅率是多少?
2023年小規(guī)模納稅人5%征收率的業(yè)務怎么開票,稅率寫5%還是1%呢?
老師您好,匯算清繳的財務報表能幫我看看是否引起稅務預警嗎?
請問老師,紀委查公戶流水,是因為啥,要查什么呀
那我要怎么撤銷已經勾選的退稅發(fā)票,并且已經用途確認了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經營又準備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經營又準備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預付款給我們了,后面他們違約,這次預付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費,國網把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務成本 20 萬,貸應付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調增補繳了對應的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務處理填寫分錄,結轉到未分配利潤
我們收取的物業(yè)費是按月確認收入的,明年小規(guī)模的征收率還不知道是多少,我還打算按百分之三的開呢
同學你好 這個你開預收款的就是不征稅
我頭痛的是我怎么做賬寫分錄呢?
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費
2023年每個月確認收入的時候,就借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,不提增值稅了??
這個也得做 預繳的抵減了
是這樣寫分錄的么?
同學你好 借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費-應交增值稅預繳 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 然后預繳的抵減
小規(guī)模沒有進銷稅之說
你這樣寫分錄,對于小規(guī)模納稅人來說,要重復交稅
忘了 小規(guī)模貸應交稅費應交增值稅 這樣 預繳的可以抵減的呀 你預繳的時候填寫在預繳欄 然后后期確認收入的時候抵減 做抵減的分錄就可以
那你的分錄不對勁,有錯誤吧,確認收入的時候是不是要把稅寫在借方才能抵減,不然又要納稅
同學你好 沒有呀 我的是對的 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
好復雜,我們小規(guī)模沒有進銷那些
同學你好 你用到二級科目就可以