 
                            同學(xué)你好 你是哪個(gè)表呢 截圖給我

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,第四季度這10萬(wàn)元未開(kāi)票收入又開(kāi)了發(fā)票,另外還開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票,第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少?是30萬(wàn)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅申報(bào)表,專(zhuān)票開(kāi)了13萬(wàn),普票32萬(wàn),未開(kāi)票收人5萬(wàn),未開(kāi)票填那一行
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,7/9月專(zhuān)票16 萬(wàn),普票25萬(wàn),現(xiàn)在還有未開(kāi)票收入26萬(wàn),未開(kāi)票收入填在申報(bào)表上第幾行
小規(guī)模納稅人,23第1季收入118萬(wàn),其中專(zhuān)票,89萬(wàn)(5%稅率),普票22萬(wàn)(1%),定額手工票0.2萬(wàn)(1%),那么未開(kāi)票收入為6.8萬(wàn),增值稅申報(bào)表,5行增值稅專(zhuān)票填89萬(wàn),3行普票22萬(wàn),6.8萬(wàn)直接填在第1行,可以嗎?定額發(fā)票的收入0.5萬(wàn)填在哪一行列?
老師,本季度,小規(guī)模納稅人,專(zhuān)票普票已開(kāi)票53萬(wàn),現(xiàn)還有20萬(wàn)無(wú)票收入,應(yīng)填在增值稅申報(bào)表第幾欄
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫(xiě)的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師 經(jīng)處局給的補(bǔ)貼是設(shè)備貸款的補(bǔ)貼 我們沖了以前年度 還是要做收入處理啊
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫(xiě)的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵完嗎,可以繼續(xù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社保基數(shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開(kāi)出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開(kāi)票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶(hù)付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶(hù)直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳


增值稅申報(bào)表
有兩種 不知道你是哪個(gè)