借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

老師您好,請(qǐng)教一下,一般納稅人出口退稅企業(yè),開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)大于暫時(shí)開(kāi)出的銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)勾選時(shí)可以全部勾選嗎還是開(kāi)多少出去勾選多少?
老師好,一般納稅人勾選了進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在我把增值稅申報(bào)的作廢了,那勾選的進(jìn)項(xiàng)如何撤銷,再重新勾選
請(qǐng)教:一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有勾選 那么多,而且還繳了增值稅 請(qǐng)問(wèn)這種情況這分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),勾選的時(shí)侯我少勾選了一張,一般納稅人申報(bào)表是要交增值稅的,會(huì)計(jì)增值稅給何結(jié)轉(zhuǎn)。
老師你好,我公司是一般納稅人,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票勾選錯(cuò)誤,作廢增值稅申后,進(jìn)項(xiàng)勾選怎么撤銷啊
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


沒(méi)有勾選的那個(gè)發(fā)票,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證別做到進(jìn)項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)一下:沒(méi)勾選的做:借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎 次月如何處理?在做借:應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
如果你認(rèn)證了是這么做的。
沒(méi)認(rèn)證的話,還是繼續(xù)掛著這個(gè)科目就行。