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老師,小規(guī)?,F(xiàn)在不是免稅,做分錄就直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就行是吧,不用應(yīng)交稅費了

2022-10-17 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-17 14:47

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8533 追問 2022-10-17 15:08

老師,資產(chǎn)科目與卡片原值不相等怎么辦,我這個月剛?cè)肓伺_電腦,這個月沒計提折舊下個月計提

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:13

你好,固定資產(chǎn)原值不一致什么原因?

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快賬用戶8533 追問 2022-10-17 15:25

系統(tǒng)提示不一致,是不是因為我沒折舊,老師第一個月增加的不是應(yīng)該次月計提嗎?我資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)原件4100,資產(chǎn)賬面價值也是4100.這樣有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:26

即使你折舊了,也不應(yīng)該影響你的原值啊。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:27

你看下固定資產(chǎn)的明細賬。

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快賬用戶8533 追問 2022-10-17 15:28

固定資產(chǎn)明細賬就是4100

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:29

你看下你固定資產(chǎn)卡片錄入之后,月末結(jié)賬的時候,這個卡片過帳了嗎?

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對的,是的,是這么做的。
2022-10-17
你好,是的,是這樣的
2022-07-28
你好? 對 這樣對的不寫稅金
2022-05-12
這樣處理是正確的。
2022-10-21
直接:借:應(yīng)收賬款 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 就可以
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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