你好,你們單位開始試營業(yè)是確認收入之后就屬于營業(yè)期,之前就屬于籌建期。
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
餐飲公司5月23日成立,6月15日拿的營業(yè)熱照,直到9月份都還沒建賬,一直沒有收入,籌備期時間怎么劃分,賬要分開核算嗎,會計分錄怎么做
公司于3月18日注冊,4月份籌備,公司分為鋼質(zhì)車間和木質(zhì)車間,于5月2日正式投入生產(chǎn),因業(yè)務不景氣,木質(zhì)車間做到5月31日止就停業(yè),并解散員工,木質(zhì)車間在生產(chǎn)時,困沒有倉庫,平時成批購進的原材料直接卸到生產(chǎn)車間進行生產(chǎn),請問老師,這些直接卸到生產(chǎn)車間的原材料,因停業(yè)沒有生產(chǎn)完的原材料,在月底成本核算,成本結(jié)轉(zhuǎn)時,怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年