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老師,1.上期留底進(jìn)項(xiàng)這月轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借_應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸_應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對(duì)嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平

2022-10-17 09:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 09:36

同學(xué)你好 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6922 追問(wèn) 2022-10-17 09:39

上月留底的進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:43

上月留抵的進(jìn)項(xiàng)你這個(gè)月要抵扣嗎

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快賬用戶6922 追問(wèn) 2022-10-17 09:47

是是是是

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:50

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出
2022-10-17
好,對(duì)的,是的,這個(gè)是正確的,沒(méi)有重復(fù)哪一個(gè)重復(fù)了,你做第一個(gè)和第二個(gè),你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額了。
2023-10-10
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
有留底不用做帳同學(xué)
2022-05-16
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