你好 繳納的時(shí)候 借:稅金及附加—印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:本年利潤(rùn),貸:稅金及附加—印花稅,所得稅費(fèi)用
您好!我單位屬于行政機(jī)關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個(gè)人所得稅滯納金0.11,當(dāng)時(shí)走的是借應(yīng)交個(gè)人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來(lái)應(yīng)支付的個(gè)人所得稅的錢(qián)不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶(hù)的利息,請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄?用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)?
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急!?。≌?qǐng)老師寫(xiě)出分錄謝謝您
我在年初的時(shí)候補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在年末是否應(yīng)該再做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
某事業(yè)單位忖在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款500元,請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄。
24年有一筆費(fèi)用11月已開(kāi)票的了,當(dāng)年沒(méi)入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國(guó)家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒(méi)有實(shí)繳過(guò),現(xiàn)在賬上有 15 萬(wàn)利潤(rùn),我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公司了。請(qǐng)問(wèn)這樣有問(wèn)題嗎?我沒(méi)有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷(xiāo)管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
按合同交印花稅 后期實(shí)際噸位超過(guò)當(dāng)時(shí)簽訂的合同量噸位 這個(gè)交印花稅時(shí) 按照合同量交 還是按照實(shí)際噸位交?
你好,是按照實(shí)際噸位計(jì)算繳納 ,之前已經(jīng)繳納的印花稅可以抵扣?