你好,學(xué)員,這個(gè)可以的
請(qǐng)問公司2019年9月開出發(fā)票一張金額105萬,會(huì)計(jì)已經(jīng)作收入,但是2020年9月對(duì)方不認(rèn)可該發(fā)票,退回發(fā)票,我公司又從新開出一張25萬的發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)付款,那么2019年的發(fā)票可以作廢嗎?要怎么才可以作廢
老師好!請(qǐng)問我12月初網(wǎng)上稅務(wù)代開的專票,現(xiàn)在企業(yè)付不了款我想作廢發(fā)票把交了的稅款退回來可以嗎?該怎么操作?謝謝!
老師我這個(gè)月對(duì)方叫我申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息,可是現(xiàn)在對(duì)方卻說開不出來紅票,要下個(gè)月開。那我可以把這張申請(qǐng)表作廢,下月重新來申請(qǐng)嗎?
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開了一張,那我把9月開的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
老師,我們單位收到一張個(gè)人開具的維修費(fèi),寫的是個(gè)稅由對(duì)方企業(yè)承擔(dān),現(xiàn)在用不了那張發(fā)票了,可以申請(qǐng)作廢嗎,11月17開的發(fā)票,現(xiàn)在都12月了
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
這個(gè)稅務(wù)應(yīng)該怎么操作?如果對(duì)方不配合我應(yīng)該怎么辦?
就是直接作廢的,負(fù)數(shù)申報(bào)的
好的~我直接點(diǎn)作廢,然后這月如果有增值稅是可以相抵的,對(duì)?
好的~我直接點(diǎn)作廢,然后這月如果有增值稅是可以相抵的,對(duì)? 是的