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老師,我21年12月給一個(gè)公司多開了20435.64的發(fā)票,現(xiàn)在可以把那張發(fā)票作廢,申請(qǐng)退稅款?

2022-10-15 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-15 22:49

你好,學(xué)員,這個(gè)可以的

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快賬用戶8195 追問 2022-10-15 22:49

這個(gè)稅務(wù)應(yīng)該怎么操作?如果對(duì)方不配合我應(yīng)該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 22:50

就是直接作廢的,負(fù)數(shù)申報(bào)的

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快賬用戶8195 追問 2022-10-15 22:54

好的~我直接點(diǎn)作廢,然后這月如果有增值稅是可以相抵的,對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 22:59

好的~我直接點(diǎn)作廢,然后這月如果有增值稅是可以相抵的,對(duì)? 是的

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你好,學(xué)員,這個(gè)可以的
2022-10-15
你好,這樣的話,也是可以的
2021-09-07
12月開的發(fā)票,你現(xiàn)在沒辦法作廢了,你現(xiàn)在只能是沖紅。這個(gè)發(fā)票如果說對(duì)方要沖紅或者是作廢的話,那你這個(gè)就沒辦法抵扣,如果說你之前已經(jīng)抵扣,那么就在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一行里面填寫。
2023-01-04
您好 隔月不可以作廢了 只能紅沖
2021-12-02
同學(xué)你好 這個(gè)沒有時(shí)間限制了
2022-04-13
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