因為你20%用于職工福利不能抵扣,只有80%部分可以抵扣。
某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含稅運輸費0.45萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 如果你是企業(yè)財務人員,請問該企業(yè)當月將農(nóng)產(chǎn)品發(fā)給職工作福利是否需要納稅?該筆業(yè)務當月可以抵扣的進項稅是多少?
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅) ,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.5萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 為什么答案是(30*9%+0.5)*(1-20%) 而不是(0.9+0.5)*(1-20%)呢
(5)從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法),在當月領用了80%作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸公司的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬元,)本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)的職工福利。求可以抵扣的進項稅額。答案(0.9+0.45)*80%,為什么還要乘80%
(5)從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法),在當月領用了80%作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸公司的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。求當月允許抵扣進項稅額,我的問題是領用是什么?為什么要(0.9+0.45)*80%
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為30萬元,稅額為0.9萬元,進項稅額為什么是30x10%,而不是直接0.9萬元呢
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
去年費用少計提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時報表要怎么報?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標識是1還是2 請問哪里查看這個特殊標識呢
老師,建設安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負債表中應收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個人代開勞務發(fā)票的時候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項目202存在境外關聯(lián)交易應該不填,我不小心點了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報有一個股東及出資信息里面要填寫實繳出資額,和實繳出資時間,請問應該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊資本100萬
其他應付款負數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請問如何做分錄呀?車船稅記保險費里面還是走稅金及附加科目?