你好 不考慮其他因素 假設(shè)收入是100萬,那么增值稅是100*10.5%=10.5 附加稅是10.5*12%=1.26 印花稅是100萬*萬分之三=0.03 那么總數(shù)是10.5%2B1.26%2B0.03=11.79 稅務(wù)總成本是11.79/100=11.79%

老師,我測算一個項(xiàng)目的稅負(fù)率,同樣的材料和人工進(jìn)項(xiàng)比例,增值稅稅負(fù)率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤率都是4.8%,100萬的工程,第一種、開票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進(jìn)項(xiàng)可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
一個項(xiàng)目的不含稅收入為1250萬,成本為1150萬,稅金及附加為5萬,增值稅銷項(xiàng)為70萬 ,進(jìn)項(xiàng)為45萬,最后這個項(xiàng)目的利潤為多少
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會計(jì)分錄
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會計(jì)分錄
增值稅13%,附加稅12%,印花稅含稅萬分之3,目標(biāo)利潤5%,進(jìn)項(xiàng)成本按10.5%(取得發(fā)票付出的成本),稅務(wù)總成本多少?
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個點(diǎn)去買,開13個點(diǎn)的發(fā)票,需要7個點(diǎn)去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
個體戶沒有開票,做了稅務(wù)登記,就不用交稅,全部零申報,是嗎,開了票,但是不超過季度30萬,增值稅是免的,對嗎,個人經(jīng)營所得稅是按照多少交呢,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)票,是否需要設(shè)置不同品類的產(chǎn)品,比如瓷磚的不同規(guī)格型號的

