你好 不考慮其他因素 假設(shè)收入是100萬(wàn),那么增值稅是100*10.5%=10.5 附加稅是10.5*12%=1.26 印花稅是100萬(wàn)*萬(wàn)分之三=0.03 那么總數(shù)是10.5%2B1.26%2B0.03=11.79 稅務(wù)總成本是11.79/100=11.79%
老師,我測(cè)算一個(gè)項(xiàng)目的稅負(fù)率,同樣的材料和人工進(jìn)項(xiàng)比例,增值稅稅負(fù)率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤(rùn)率都是4.8%,100萬(wàn)的工程,第一種、開(kāi)票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進(jìn)項(xiàng)可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
一個(gè)項(xiàng)目的不含稅收入為1250萬(wàn),成本為1150萬(wàn),稅金及附加為5萬(wàn),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)為70萬(wàn) ,進(jìn)項(xiàng)為45萬(wàn),最后這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)為多少
9、本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。11、計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
9、本月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。11、計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
增值稅13%,附加稅12%,印花稅含稅萬(wàn)分之3,目標(biāo)利潤(rùn)5%,進(jìn)項(xiàng)成本按10.5%(取得發(fā)票付出的成本),稅務(wù)總成本多少?
每月按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)合理嗎?如何攤銷(xiāo)
差額征稅差額開(kāi)票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫(xiě)收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬(wàn),有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬(wàn)了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬(wàn),另一個(gè)法人的投資款是10萬(wàn),接下來(lái)怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開(kāi)票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來(lái)稅額3000多,請(qǐng)問(wèn)3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒(méi)發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)賬戶(hù)是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)付的款都顯示的是這個(gè)賬戶(hù)付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),如果一個(gè)月這個(gè)賬戶(hù)有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒(méi)有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤(rùn)有考慮了1200/2=600來(lái)算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?