增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面,撤銷統(tǒng)計(jì),然后再抵扣勾選的頁面,找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉提交。
有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅勾選系統(tǒng)先被認(rèn)證后,又被取消了勾選,因?yàn)槿∠催x之前兩張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)被導(dǎo)到增值稅申報(bào)管理系統(tǒng)里沒有刪除,現(xiàn)在取消勾選后要申報(bào),自動(dòng)生成的報(bào)表中還有取消勾選的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何讓其轉(zhuǎn)到下期再勾選抵扣
已勾選未統(tǒng)計(jì)發(fā)票如何取消勾選抵扣
發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選的怎么取消勾選
增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)票勾選多了 怎么取消
增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)票勾選多了 怎么取消
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
我還沒有統(tǒng)計(jì),就只是第一步,發(fā)票抵扣勾選了,然后這個(gè)怎么撤銷?需要撤銷嗎?
你好,抵扣勾選找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉提交。
我剛剛發(fā)現(xiàn)報(bào)表里的期初數(shù)不對(duì),以前改了是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款2個(gè)科目,我假如下個(gè)月再改的話,這個(gè)月申報(bào)表申報(bào)掉會(huì)影響嗎?
是不是有重分類的?
有可能是我結(jié)賬以后又多做了這個(gè)憑證
你好,這個(gè)分錄是什么業(yè)務(wù)的?
這個(gè)分錄是發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)一樣的往來,所以弄到了一個(gè)上面
那你這個(gè)分錄在下一個(gè)月做。
是不是要把這個(gè)分錄刪除?才能夠恢復(fù)原樣
已經(jīng)申報(bào)的情況下不要再修改了。
我申報(bào)的報(bào)表那個(gè)時(shí)候是對(duì)的,我估計(jì)是以后才改的,12月份我打印出來的報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表是一樣的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打印出來的報(bào)表和自己財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里的變成不一樣了
你看一下是不是已經(jīng)重分類了,你做了這個(gè)分錄,對(duì)你的資產(chǎn)負(fù)債表影響的就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就是期初余額總數(shù)就是少了4萬,是差在這兩個(gè)科目,我應(yīng)該刪除嗎?
是的是的,需要?jiǎng)h除 你可以把這個(gè)分錄放到今年。
那我今天必須要申報(bào)掉的,我這種情況影響今年的企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在生病了,我今天要報(bào)掉的,我想等到我生病來了之后再改這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)對(duì)其所得稅沒有影響吧?
你好,不影響的交所得稅 但是影響你今年的期初不等于去年的期末