您好 沒有計入成本科目 不會影響當(dāng)月成本

老師 公司廠房出租 每月向承租方會收取水電費 然后開出發(fā)票 但承租方想讓我們少開一部份水電發(fā)票給他 這樣是否可行? 我這邊按實際的水電金額向稅務(wù)申報納稅(不開票部份就無票申報)
我們是物業(yè)公司,代收的電費我們記到其他應(yīng)付款去了,等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應(yīng)付款下賬了,然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了,現(xiàn)在代收的做進項稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
老師,請問我們出租的廠房收的電費只是暫收,到時會付給租客,就會掛其他應(yīng)付款,收到了一定金額后就會付給租客,他們自己去開電費發(fā)票,這樣我們就當(dāng)月沒發(fā)電費發(fā)票就沒有電費成本,這樣會影響當(dāng)月成本吧
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應(yīng)該怎么做?請老師指點
老師您好 我們是物業(yè)公司,然后我們是代收代付的水電費,然后就是水電局會開發(fā)票給我們,我們給入進了成本,有些客戶 只是打款給我們水電費,我們并沒有給他開發(fā)票,那這個打款進來的錢 我應(yīng)該計入什么呢?它算收入嗎?我要如何做會計分錄呢?
老師好!問下有工會經(jīng)費這個稅種,然后有員工,工會經(jīng)費應(yīng)稅項可以填0嗎?
老師,個體戶我們做民宿,攜程直接打到老板卡上 借:業(yè)主往來 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對吧
公積金可以在電子稅務(wù)局上查嗎
上個月申報個稅,公積金部分沒填,補到下個月一起填兩個月的,可以嗎
老師您好,現(xiàn)在電子增值稅專用發(fā)票,備注欄里不顯示公司地址和銀行賬戶信息是不是也沒問題
老師,租金印花稅在第2季度多申報1萬元的租金收入,但是申報房產(chǎn)稅是按照實際的申報了,印花就多交了40元這個不想退可以嗎
老師 請問一下 我注冊公司的時候是填的我的財務(wù)負(fù)責(zé)人 然后我后面改了 但是為什么有時候改經(jīng)營范圍什么的 我還要簽字呀
支付行政部購買送貨單、掛鎖費用、消防標(biāo)識牌費用這些費用分別計入什么科目明細(xì)?
2臺享受加速折舊500萬以下的固定資產(chǎn)(300+200),也可以享受加計扣除?這個固定資產(chǎn)200其中賣了一臺,怎么處理,以后每年調(diào)增多少,比方分10年調(diào)增,但是當(dāng)時相當(dāng)于兩次加計扣除了
總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)有什么區(qū)別
每月來電費發(fā)票時全部計入生產(chǎn)成本-制造費用的
那您出租的廠房收到的電費 是報告在您收到的電費發(fā)票金額一起么
是一起,收到電費時借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 。
等到收了一百萬元的電費時就會付給租房,然后當(dāng)月的電費是他們繳納,開電費發(fā)票也是他們開
那您單位不會收到電費發(fā)票?收到的電費發(fā)票也是100么?
就是先每個月暫收的電費,然后某個月還給租客的那個入就是他們?nèi)ソ浑娰M,他們會收到電費發(fā)票,我們這個月就沒有電費發(fā)票
每月來電費發(fā)票時全部計入生產(chǎn)成本-制造費用的 那您說的來電費發(fā)票 是哪里的電費發(fā)票?
供電公司開的發(fā)票,我可以把租房的電費不計成本,計入其他應(yīng)收款可以嗎,到時在哪個月是租戶交電費時,我就做 借:生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)收款吧
您收電費的時候 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 付出的時候 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 代收代付行為 跟自己單位的成本沒有關(guān)系
現(xiàn)在是我們的發(fā)票數(shù)量金額包含了代收的電費,計什么科目
收到電費發(fā)票的時候 能區(qū)分代收的電費金額么
能區(qū)分出來
那入賬的時候 借 生產(chǎn)成本 自己單位承擔(dān)的 借 其他應(yīng)收款 應(yīng)收 貸 其他應(yīng)付款
我們是代收到一定金額時就會還給租客,然后他們付包括我們公司的一個月的電費給供電局,當(dāng)月我們公司就沒有付電費就沒發(fā)票,可以直接做 借:生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)收款 應(yīng)收,這樣就平掉了之前掛的賬
后期會取得發(fā)票么
不會,就是這個月的電費全部是租客付的
這個月的電費全部是租客付的? 那就不應(yīng)該計入生產(chǎn)成本科目啊 只好先計入代收代付科目