實(shí)際發(fā)票上的金額是準(zhǔn)確的,對(duì)吧?只是對(duì)方少付了錢。
老師你好,上個(gè)月給客戶開了一張發(fā)票是27,390的發(fā)票,但是客戶只轉(zhuǎn)讓我一半,只付我17390,10月轉(zhuǎn)回了1萬塊錢回來給我,那這個(gè)分錄我該怎么做?
老師,您好!我想問一下,我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%,這個(gè)月按照合同約定,我們先開50%的發(fā)票給客戶,然后客戶再支付30%的款,但是現(xiàn)在還沒收到款,貨也沒發(fā),那我開票了,應(yīng)該怎樣做賬呢,謝謝!
老師你好,客戶開發(fā)票是2098.50,但是客戶只付了我20981,那后面50怎么辦?該怎么做這分路呢?
老師你好,我實(shí)際收的錢是16900,但是客戶開票回來16000,少900怎么辦?那這個(gè)分路怎么做?這900做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師你好,我們公司的貨款,好幾年了,客戶沒付,然后后面客戶抵房,但是房子爛尾了,這個(gè)賬怎么清呀?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
如果是這樣,少收的錢,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行了。
如果這個(gè)0.50能回手續(xù)費(fèi)嗎?
我可以做這個(gè)嗎?
如果是銀行扣的你們的手續(xù)費(fèi)這樣處理可以
如果是扣對(duì)方手續(xù)費(fèi)你們承擔(dān)了,還是記營(yíng)業(yè)外支出科目對(duì)
我直接記營(yíng)業(yè)外支出了,在那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用那里改為這個(gè)了,做這個(gè)分錄就可以了對(duì)嗎?
實(shí)際發(fā)票是20981.50,銀行付款的話就是20981。
您好,銀行存款20981,營(yíng)業(yè)外支出0.5,貸應(yīng)收賬款20981.5
你要是收到現(xiàn)金,把銀行存款換成庫(kù)存現(xiàn)金,就可以了,其他科目不變