你好,需要的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
老師好,小規(guī)模企業(yè)是做眼鏡銷售的,現(xiàn)在免稅出售,做銷售的分錄 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本寫借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品?
老師你好,我開出去啊,一張股票的話就是我的公司收入,那我做一筆分錄就是銷售收入應(yīng)送入某公司,然后主營業(yè)務(wù)收入,那我還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師你好,我開的是普票免稅,我做分錄是銷售收入,借應(yīng)收 貸方是主營收入,那還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師你好,工程施工有這個(gè)分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,主營業(yè)務(wù)收入我知道是開票金額,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)怎么來,是這之前需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師你好,我開的就是普票,免稅的我就做了這兩個(gè)分錄這種成本的話是0.65---0.85.對嗎?
你的實(shí)際成本是多少的這個(gè)按照實(shí)際來
我的實(shí)際成本是76,000,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的話也是寫76000嗎?
對的,是的,是這么做的。