我要辦稅綜合信息報(bào)告里面 稅源信息報(bào)告,然后找印花稅稅源信息報(bào)告
老師,印花稅我采集錯(cuò)了,如何更正采集呢?
老師您好,請問印花稅怎么更正采集?
老師您好,找不到印花稅更正采集板塊!
老師好,印花稅更正信息采集是在哪呢? 謝謝
印花稅更正采集處理怎么弄
郭老師,我們匯票貼現(xiàn)要怎么算貼現(xiàn)率
老師。地面維修項(xiàng)目應(yīng)該開建筑服務(wù)-下面哪個(gè)明目?開建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)可以嗎
老師,請問可以用法人名下的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?(其他應(yīng)付款里面比較多的是報(bào)銷產(chǎn)生的,還有支付工資的)謝謝
老師,請問24年12月的工資在扣繳端申報(bào)時(shí),所屬期是哪個(gè)月呢,謝謝
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)的發(fā)票和國際貨運(yùn)代理發(fā)票開在了一起,這是不是不對?現(xiàn)在我們要給業(yè)務(wù)規(guī)范一下,該怎么要求呢?發(fā)票方面還有哪些需要規(guī)范的呢?
老師您好,請問當(dāng)時(shí)所的稅中 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所的稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會計(jì)利潤+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異?本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異?本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 應(yīng)納所得稅額=稅前會計(jì)利潤+納稅調(diào)增?納稅調(diào)減 這3個(gè)計(jì)算公式對嗎?請問他們3個(gè)有什么聯(lián)系呢?
老師您好,個(gè)體工商戶他經(jīng)營銷售玉米小麥,他開的發(fā)票是可以免稅的是嗎
公司應(yīng)該從3月開始給員工申報(bào)社保,結(jié)果3月漏了,從4月開始繳費(fèi),現(xiàn)在已經(jīng)6月了,怎么給他補(bǔ)繳3月的呀?
我們公司上個(gè)月收到投資款50萬,但是印花稅是年報(bào)的,我應(yīng)該如何操作?需要先在工商系統(tǒng)公示嗎?
公司投資人退股,工商查詢3月13日已經(jīng)退股了,公司法人現(xiàn)在才告知我,銀行上也沒有資金往來,這個(gè)要怎樣處理的怎么處理的?
好的,謝謝老師!
不客氣,很高興幫你解答