你好,同學。 是不動產(chǎn)的嗎,是在不動產(chǎn)地預交 機構地申報,預交的可以抵減
老師我們公司老板在北京有個公司,在江蘇有個公司,有個在江蘇工作的員工,社保和公積金都在北京上,江蘇這邊發(fā)工資把社保和公積金個人承擔部分都扣下來老板讓在江蘇賬上反應出來他的這個個人承擔的部分掛上其他應付款,關鍵他在這邊沒上社保計提時把他個人承擔部分入管理費用合理嗎?都是獨立的法人,老板總混為一體
我有一個疑問我們北京總公司發(fā)給我們的工資是有扣個稅的,但是江蘇這邊的分公司個稅是零申報的,社保是在江蘇分公司交的,現(xiàn)在要申報社?;鶖?shù),我可以都按最低基數(shù)申報嗎?如果這樣申報,稅務局可以看到我們的實發(fā)工資是多少嗎?
老師,我們北京的房產(chǎn)稅在江蘇開的發(fā)票,這算易地經(jīng)營是嗎,電子稅務局申報房產(chǎn)稅是不是要在北京零時納稅登記里申報呢
老師,我們江蘇公司開租賃發(fā)票,這個房產(chǎn)在北京,這個增值稅在江蘇還是北京申報呢
老師,我們是江蘇的公司,在北京買了房產(chǎn),出租開了發(fā)票,這個增值稅和附加稅是在江蘇繳納還是在北京繳納呢
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
沒有預交,就上個月開票的,這個月申報,那我江蘇這邊就不申報了,直接在北京申報是嗎。因為票是江蘇開的,我怕江蘇稅務局這邊有問題
那相當于北京這邊的稅收少了。 您這規(guī)則處理是北京預交,
現(xiàn)在也是在北京繳納的呢,沒有預交,前面離職的同事一直都是這樣交的呢
正常情況你是在北京預繳,然后在江蘇這邊正常申報預繳的可以抵扣。
是直接抵扣嗎?還是要自己在江蘇電子稅局要自己手工扣減呢
嗯,你在異地繳納的,你需要自己手動填。