同學,你好 可以先掛法人
請問小規(guī)模公司掛靠了三個員工,從去年10月到現(xiàn)在有做工資表,但是工資一直沒有發(fā)放,掛在了”其他應付款-法人”名下,現(xiàn)在想把這個帳平了,需要怎么處理呢?
老師,由于公司臨時沒有錢,發(fā)不出工資,但是為了報稅,我把工資掛其他應付款了,(法人不在公司發(fā)工資),我是掛到工資個人名字?還是掛到法人名字?合適?還有現(xiàn)金支付的其他費用?
老師我們之前公司沒有回款的時候,是借法人的錢來發(fā)工資的,也是發(fā)放的時候才去實際申報個稅,有時候會拖兩三個月沒有發(fā),最近法人周轉(zhuǎn)資金不是特別多了,工資可以按月申報個稅,把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款里吧?等回款了再發(fā)放,這樣放到其他應付款里可以不?跨年會有影響不?工資也沒有實際發(fā)放,一直掛其他應付款可以不?
公司最近幾個月沒有業(yè)務,賬上也沒有錢,只給法人做了工資但是沒有錢就沒有發(fā) 11月: 借:管理費用-工資4500 貸:應付職工薪酬-工資 4500 12月: 借:應付職工薪酬-工資4500 貸:其他應付款-法人名字4500 以后幾個月都這樣做,如果是明年3月份有進賬了 借:其他應付款-法人名字 18000 貸:銀行存款18000
想問下,前任會計發(fā)放工資,總是掛法人名字上這樣做分錄:借:應付職工薪酬-職工工資104306 借:其他應收款-社保個人部分 貸:其他應付款-法人名字,不太懂這樣做的意思,這個其他應付款在貸方,這個工資到底是發(fā)了還是沒有發(fā)呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
我之前都是掛法人,我們領導說由于法人不在公司發(fā)工資不合適,讓我改到掛個人。
同學,你好 那就掛在領導名下
掛法人的話是不是相當于是法人代付的 掛個人的話就是理解為代扣的
同學,你好 嗯嗯,是的
公司里就兩個人,法人還不在公司發(fā)工資,其實也沒啥真正領導,我這個應該怎么掛?
同學,你好 掛在公司發(fā)工資的人
掛在公司這兩個人名下?
同學,你好 嗯嗯,是的