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Q

老師,你好,我這個月已經(jīng)勾選抵扣,發(fā)票可能下個月才收到,該怎么做賬?購入的銷售贈品

2022-10-14 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 12:43

郭老師,就是你剛說的,做剩余的,我沒弄明白是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 12:44

你好,發(fā)票是100,稅額是13,借應交稅費,應交增值稅13,貸應付賬款,下個月發(fā)票到了,借庫存商品100,貸應付賬款100。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 12:46

就是分兩個月做嗎?不能做一筆,發(fā)票到了直接粘憑證后面嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 12:47

你好做想做一筆可以的,自己合并到一塊。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 12:47

發(fā)票到了當月憑證后面,或者上一個月的憑證后面都可以。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 12:52

做一筆的話分錄該怎么做呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 12:54

借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 12:56

好的,老師,那怎么才能又把他轉(zhuǎn)成銷售費用呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 12:57

贈送出去,借銷售費用,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 12:59

好的,知道了,老師!老師,進項跟銷項每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 13:02

可以年末做,也可以月末做,都可以的。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 13:38

老師,我其中有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款了,當時我做了銷售費用,但發(fā)票我這個月都勾選抵扣了,現(xiàn)在該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 13:42

你好,之前價稅合計全部做了銷售費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 13:42

現(xiàn)在借應交稅費、應交增值稅進項,借銷售費用附屬。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 15:07

借:應交稅費~應交增值稅進項 貸:銷售費用~贈品 這樣的分錄嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:10

你好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 15:21

老師,我這個價稅合計全部做了銷售費用,我現(xiàn)在做分錄是全部做嗎?價稅合計7200,9%的稅率,分錄這樣做嗎:借:應交稅費-應交增值稅進項稅7200 貸:銷售費用7200 我怎么感覺不對呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:21

你好,填寫的是發(fā)票的稅額。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:21

比之前多做了銷售費用,你現(xiàn)在紅沖銷售費用應該是稅額啊,你怎么還填寫價稅合計

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 15:37

哦哦,那我還需要紅沖另一部分金額嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:39

你好,金額的那一部分不用做。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:39

你只需要調(diào)整錯誤的那一部分就可以的。

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快賬用戶5216 追問 2022-10-14 15:40

好的,老師,謝謝,因為我剛來公司,沒有任何一個人帶我,什么都需要自己摸索,所以麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:43

好吧 新手 虧的你多問了一下 要不還做錯了

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