你好,正常的做費(fèi)用,發(fā)放的
你好,就是本公司上個(gè)月3個(gè)人個(gè)稅申報(bào)了500元,但是工資表上沒(méi)有扣除其中一個(gè)人得個(gè)稅,導(dǎo)致多跟他發(fā)了個(gè)稅的工資,這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
你好,發(fā)工資的時(shí)候,有個(gè)人的個(gè)稅在工資表上沒(méi)給扣,但是在個(gè)稅app里扣了,導(dǎo)致把個(gè)稅部分發(fā)放下來(lái)了,怎么做分錄呀?費(fèi)用分錄怎么做呀?這筆多發(fā)下來(lái)的錢(qián)下個(gè)月還得從實(shí)際工資里給他扣除來(lái)嗎?又怎么做分錄?
老師,您好!我們公司成本不夠,有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的,那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
您好老師,我們個(gè)稅是4月工資5月發(fā)6月才申報(bào)個(gè)稅,這樣個(gè)稅減除費(fèi)用就多了一個(gè)月,算工資個(gè)稅就弄錯(cuò)了,導(dǎo)致新來(lái)的員工上月發(fā)工資多扣了員工的個(gè)人所得稅,這月賬務(wù)我要怎么處理?;蛘哌@種情況我們?cè)趺醋霾拍鼙苊膺@個(gè)問(wèn)題,謝謝。
一員工工資是8000,我們公司是這樣的,2月工資三月發(fā),3月初就報(bào)個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先報(bào)2月所屬期個(gè)稅再發(fā)2月工資,因?yàn)槠髽I(yè)賬上沒(méi)錢(qián),發(fā)不了工資,有一個(gè)員工2月份工資8000,3月不發(fā)他工資,但是三月初按照8000給他報(bào)個(gè)人所得稅。等四月份賬上有錢(qián)了,一起把三四月工資發(fā)他。那么他工資是2月底計(jì)提還是3月底計(jì)提呀 三月只報(bào)個(gè)人所得稅不發(fā)工資的分錄和四月發(fā)扣完個(gè)人所得稅的三四月工資分錄怎么寫(xiě)呢
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=