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老師你好,請問下公司購買了一批產(chǎn)品,付了款,對方?jīng)]有開票給我們,說以后累計開票,麻煩問下這個分錄怎么寫

2022-10-13 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-13 16:04

您好,借原材料。貸預付賬款

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快賬用戶2345 追問 2022-10-13 16:05

老師,為啥要用預付賬款呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:07

預先付給他的,但是他沒有提供發(fā)票

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快賬用戶2345 追問 2022-10-13 16:08

這個是小產(chǎn)品,如果以后她不開發(fā)票了呢?怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:09

付款時:借預付賬款。貸:銀行存款? 到貨時:借:原材料? 貸:應收賬款 票來時:借:應收賬款? ?貸:預付賬款

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:09

不開票不能稅前扣除。需要調(diào)增

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快賬用戶2345 追問 2022-10-13 16:10

如果她不開票,那分錄還是借原材料。貸預付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:11

如果是確定不開票。但是還要入賬的話。還按正常的做。匯算時要把這部份成本調(diào)出來

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快賬用戶2345 追問 2022-10-13 16:12

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:13

不客氣,祝您工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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