你好,學(xué)員,直接寫個大類即可的
企業(yè)或一般納稅人在購進貨物時,如果是采取的分期付款的方式,那么增值稅應(yīng)該怎么進行抵扣呢?我們公司按照合同約定時間付款,對方按照我們付款金額開具發(fā)票,這樣請況下,進項發(fā)票是否可以抵扣?
老師,稅務(wù)局對發(fā)票這邊管的非常嚴(yán)嗎? 我們開票是由跟單員寫申請 根據(jù)發(fā)貨單開單,但是跟單員有時候總不按發(fā)購銷合同寫申請或者不按發(fā)貨寫申請, 情況挺多,單價會有變動,有時發(fā)貨單的名稱和開票不一致,總金額是不變的 開票的也是我們經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)的瓷磚, 不過分好多系列 (其實都是瓷磚) 這種情況出現(xiàn)誤差 業(yè)務(wù)問題嚴(yán)重嗎? 一般誰的責(zé)任
我們公司租賃開發(fā)商負(fù)一樓和15樓區(qū)域進行營業(yè)辦公,起初開發(fā)商與我們簽定了租賃合同15年。三年后,該開發(fā)商突然改變租賃合同內(nèi)容,要求我們簽定新合同,開發(fā)商新租賃合同讓我們公司財務(wù)審核,經(jīng)一看,三年前的開發(fā)商(簡稱甲方)在新的合同里面沒有了,換成了幾個不同人名的和從來未見過的公司作為新的甲方,原合同里面的租賃面積也分成了多個,租金變了。對于我這個新手來說,不知道怎么審核。第一,合同期未滿,又新簽合同,是否重復(fù);第二,原甲方變成了現(xiàn)很多個新名稱的甲方,合同性質(zhì)是否改變,對我們公司來說,風(fēng)險增大或不利;第三,如果新簽租賃合同,原租賃合同怎么作廢;第四,新的甲方用什么證明他是房東?請專業(yè)老師解答一下。
老師 ,金額有小數(shù)點怎么開票 合同金額43555.85,里面有貨物40000.85元稅率13,服務(wù)費3555稅率是6%。 開票分三次,60%-37%-3%(保證金,一年后支付),首付款60%為 43555.85*0.6=26133.51,發(fā)票里面有兩種稅率,可以吧。 第二問題,第二次付款是30%,公式 43555.85*0.3=13066.755,尾數(shù)就有3位數(shù)了,這個怎么處理? 第三 3%的發(fā)票,43555.85*0.3=13066.755,尾數(shù)也是3位數(shù)。請教下怎么處理。
真實業(yè)務(wù)合同內(nèi): 付款方式:分三期,請問開普票的貨物名稱按合同內(nèi)名稱有幾十種?可是第一期付款金額,怎么寫貨物名稱
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
電子秤,收銀機,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備稅收編碼多少?
109050101*通信傳輸設(shè)備*通信傳送設(shè)備