你好,如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票或者是開(kāi)的普通發(fā)票的,在第十欄里面填寫超過(guò)45萬(wàn)的,全部都在第12行里面。

我司從今年七月份開(kāi)始由小規(guī)模納稅人變成了一般納稅人,這稅率是多少?在填寫增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)是怎么填寫
老師,我小規(guī)模納稅人,今年賣了自己的車10萬(wàn),要怎么申報(bào)增值稅,填在哪里,金額填多少
老師,我小規(guī)模納稅人,今年賣了自己的車10萬(wàn),要怎么申報(bào)增值稅,填在哪里,金額填多少,又怎么申報(bào)所得稅
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票3個(gè)點(diǎn) 100萬(wàn)含稅金額交增值稅交多少,在申報(bào)表怎么填,申報(bào)表要填幾個(gè)表
老師,小規(guī)模納稅人賣了自己?jiǎn)挝坏能?,怎么填增值稅?bào)表,賣車收入和貨物收入季度不超過(guò)30萬(wàn),可以合計(jì)填列在第10欄免稅銷售額嗎
電商廣告費(fèi)過(guò)高,所得稅調(diào)增導(dǎo)致利潤(rùn)虛高的問(wèn)題能解決嗎
事業(yè)單位本年收益科目借方和貸方記的什么?
做辦公費(fèi)是不是不合理,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者自己有機(jī)器設(shè)備,租賃給某公司項(xiàng)目部使用,開(kāi)具發(fā)票按設(shè)備租賃開(kāi)具,稅率也是1%嗎?他是核定征收的個(gè)體戶,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
提問(wèn),老師,租賃公司開(kāi)具租車費(fèi),這個(gè)租賃公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里需要有標(biāo)明汽車租賃嗎?如果寫了建筑工程機(jī)械與設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃可以嗎?租用的是小汽車
老師你好,城鎮(zhèn)土地使用稅多久計(jì)提一次,怎么交
你好老師, 受益所有人信息備案,公司是另一個(gè)公司100%投資的,這個(gè)受益人填什么?填投資公司的法人信息嗎?還是股東信息?
老師你好,我們是做培訓(xùn)的,我開(kāi)發(fā)票是開(kāi)技術(shù),服務(wù),還是現(xiàn)代服務(wù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)系統(tǒng)推送如圖片這種情況,是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?那么我想問(wèn)一下,轉(zhuǎn)內(nèi)銷金額是按照稅務(wù)系統(tǒng)給的金額嗎,還是自己按照?qǐng)?bào)關(guān)單自己計(jì)算FOB價(jià)
老師你好,現(xiàn)在可以報(bào)11月份的個(gè)稅嗎


沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 老師1.可以填在10行小微企業(yè)免稅里面嗎,我們以前填的都是這里 2.這個(gè)金額我要填多少啊,單純針對(duì)這個(gè)10萬(wàn)看
你好,第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)所有的銷售額合計(jì)。
老師還一個(gè),我企業(yè)所得稅怎么交呢,他不是還有清理,折舊還剩一些凈值,他這所得稅是按10萬(wàn)交,還是扣除這部分凈值交
老師,因?yàn)槲覀儧](méi)有開(kāi)票,這個(gè)10萬(wàn)銷售額我要算多少呢
灝所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)就可以的,看你利潤(rùn)總額里面。
那就是這部分清理可以扣除的是吧
就等于我申報(bào)增值稅是按10萬(wàn),但是所得稅,因?yàn)閮糁涤?萬(wàn),這部分所得稅就只是按9萬(wàn)交,只針對(duì)這筆賣車業(yè)務(wù),不含其他業(yè)務(wù)
是的,可以扣除的。企業(yè)所得稅看你的總利潤(rùn)。
老師,那他這個(gè)銷售額到底是按多少算呢,因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,銷售額就是10萬(wàn),那如果還是之前的3稅率,我又不開(kāi)票,這個(gè)銷售額要怎么算呢,做賬分錄又是什么呢
你好,你處置價(jià)格這個(gè)就是你的銷售額。
但是這個(gè)處置價(jià)格不是含稅的嗎
你好,含稅不含稅的是一個(gè)價(jià)格行嗎?
現(xiàn)在稅率是免稅的,沒(méi)有稅額。
不需要換算,也不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
對(duì),老師,我是說(shuō)不管現(xiàn)在的免稅,按著以前如果還是正常3的稅率,我們又不開(kāi)票,怎么算銷售額和做賬
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理, 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)。
老師,麻煩你看下,我是講按著稅率3來(lái),這個(gè)銷售額是10萬(wàn),還是自己10/(1+0.3),我是問(wèn)這個(gè)銷售額怎么確定和計(jì)算,不要管現(xiàn)在免稅的
10萬(wàn)除以1.03同學(xué),你這樣問(wèn)的話沒(méi)法解答。
為什么沒(méi)法解答,因?yàn)楝F(xiàn)在是稅收優(yōu)惠特殊情況,所以我想問(wèn)下實(shí)際有稅的時(shí)候怎么做,以免以后又碰到這種情況
實(shí)際有稅,如果按照去年的話,稅率是1%的。
那就是把10萬(wàn)當(dāng)做含稅的,然后自己計(jì)算銷售額嘍
對(duì)的,是的對(duì)的,是的,對(duì)的,是的