你好,如果沒有開發(fā)票或者是開的普通發(fā)票的,在第十欄里面填寫超過45萬的,全部都在第12行里面。
我司從今年七月份開始由小規(guī)模納稅人變成了一般納稅人,這稅率是多少?在填寫增值稅申報和企業(yè)所得稅申報表時是怎么填寫
老師,我小規(guī)模納稅人,今年賣了自己的車10萬,要怎么申報增值稅,填在哪里,金額填多少
老師,我小規(guī)模納稅人,今年賣了自己的車10萬,要怎么申報增值稅,填在哪里,金額填多少,又怎么申報所得稅
小規(guī)模納稅人開專票3個點 100萬含稅金額交增值稅交多少,在申報表怎么填,申報表要填幾個表
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題???
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請問工商年報個體戶的如果沒有注冊資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯了問題,所以回答錯了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
沒有開發(fā)票 老師1.可以填在10行小微企業(yè)免稅里面嗎,我們以前填的都是這里 2.這個金額我要填多少啊,單純針對這個10萬看
你好,第一個對的,第二個所有的銷售額合計。
老師還一個,我企業(yè)所得稅怎么交呢,他不是還有清理,折舊還剩一些凈值,他這所得稅是按10萬交,還是扣除這部分凈值交
老師,因為我們沒有開票,這個10萬銷售額我要算多少呢
灝所得稅根據(jù)你的利潤就可以的,看你利潤總額里面。
那就是這部分清理可以扣除的是吧
就等于我申報增值稅是按10萬,但是所得稅,因為凈值有1萬,這部分所得稅就只是按9萬交,只針對這筆賣車業(yè)務(wù),不含其他業(yè)務(wù)
是的,可以扣除的。企業(yè)所得稅看你的總利潤。
老師,那他這個銷售額到底是按多少算呢,因為現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,銷售額就是10萬,那如果還是之前的3稅率,我又不開票,這個銷售額要怎么算呢,做賬分錄又是什么呢
你好,你處置價格這個就是你的銷售額。
但是這個處置價格不是含稅的嗎
你好,含稅不含稅的是一個價格行嗎?
現(xiàn)在稅率是免稅的,沒有稅額。
不需要換算,也不用做應(yīng)交稅費。
對,老師,我是說不管現(xiàn)在的免稅,按著以前如果還是正常3的稅率,我們又不開票,怎么算銷售額和做賬
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理, 借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)。
老師,麻煩你看下,我是講按著稅率3來,這個銷售額是10萬,還是自己10/(1+0.3),我是問這個銷售額怎么確定和計算,不要管現(xiàn)在免稅的
10萬除以1.03同學(xué),你這樣問的話沒法解答。
為什么沒法解答,因為現(xiàn)在是稅收優(yōu)惠特殊情況,所以我想問下實際有稅的時候怎么做,以免以后又碰到這種情況
實際有稅,如果按照去年的話,稅率是1%的。
那就是把10萬當做含稅的,然后自己計算銷售額嘍
對的,是的對的,是的,對的,是的