行政事業(yè)單位收到基建撥款 1、收到財(cái)政等基建撥款時(shí) 這里需要注意的是,“基建撥款”科目應(yīng)根據(jù)核算需要設(shè)置“以前年度撥款、本年預(yù)算撥款、本年基建基金撥款、本年自籌資金撥款、本年其他撥款“等明細(xì)科目 借:銀行存款 貸:基建撥款—本年預(yù)算撥款 2、用撥款購(gòu)買設(shè)備時(shí) 借:設(shè)備投資 貸:銀行存款 3、向施工企業(yè)支付款項(xiàng)時(shí) 借:預(yù)付工程款—工程項(xiàng)目—施工單位 貸:銀行存款 4、向施工企業(yè)預(yù)付備料款時(shí) 借:預(yù)付備料款—工程項(xiàng)目—施工單位(預(yù)付備料款時(shí)) 貸:銀行存款 5、向施工企業(yè)結(jié)算支付工程款時(shí) 借:建筑安裝工程投資 貸:應(yīng)付工程款 貸:預(yù)付工程款 貸:銀行存款 6、發(fā)生江河清障、城市綠化、項(xiàng)目報(bào)廢等特殊支出時(shí) 借:待核銷基建支出 貸:銀行存款 發(fā)生的待核銷基建支出,應(yīng)在下年初報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后沖銷有關(guān)資金來源 借:基建撥款—以前年度撥款等 貸:待核銷基建支出 7、資金來源方的各種本年撥款項(xiàng)目,在年度決算批復(fù)后,下年初建立新賬時(shí),即轉(zhuǎn)入“以前年度撥款”項(xiàng)目。 借:基建撥款—本年預(yù)算撥款等明細(xì)科目 貸:基建撥款—以前年度撥款 8、交付使用資產(chǎn)項(xiàng)目的年末數(shù),在年度財(cái)務(wù)決算批復(fù)后,第二年年初與相應(yīng)的資金來源對(duì)沖 借:基建撥款—以前年度撥款 貸:交付使用資產(chǎn) 同時(shí),在單位經(jīng)費(fèi)賬上記錄 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車,但當(dāng)時(shí)沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對(duì)方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時(shí)5月份退車的時(shí)候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
求高人指點(diǎn),事業(yè)單位固定資產(chǎn)帳要全部重新建立,要怎么做?我是兩眼一抹黑,完全沒有做過實(shí)踐會(huì)計(jì),已經(jīng)盤點(diǎn)好了
求高人指點(diǎn),事業(yè)單位固定資產(chǎn)帳要全部重新建立,要先怎么做?資產(chǎn)已盤點(diǎn),求T+財(cái)務(wù)軟件操作流程
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板,急急急急
建筑行業(yè),A公司給B公司開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。但b公司賬戶被鎖,收到票后要用個(gè)人的卡把勞務(wù)費(fèi)打到A公司。a收到后扣掉該扣的再打給工人。(這個(gè)費(fèi)用是政府協(xié)調(diào)后幫出的,用b公司人員個(gè)人卡支付) 那對(duì)于a公司有沒有什么弊端?
公司買汽車是為了直接賣給電廠的,可以不算固定資產(chǎn)清理處理吧?
我們單位師傅,稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)了金額,然后我們單位也對(duì)他進(jìn)行了付款,個(gè)稅系統(tǒng)提示交稅費(fèi),那么現(xiàn)在這種情況怎么操作呀?
老師,林業(yè)產(chǎn)品是免稅的嗎?
買肉,記福利費(fèi),打款備注什么
老師,公共廁所排污管鋪設(shè)。一共900元,材料人工一起的你看怎么開。
老師,我們出口立體停車庫的貨物,是分為三部分發(fā)貨,先發(fā)鋼結(jié)構(gòu),再發(fā)一些雜七雜八,最后發(fā)載車板。我們現(xiàn)在剛把鋼結(jié)構(gòu)發(fā)走。每次發(fā)貨的時(shí)候,我就正常開出口發(fā)票,申報(bào)增值稅就可以了么,還需要操作什么?免抵退稅申報(bào)是不是等我所有貨物發(fā)完了,單證都收齊全再做?
開一份發(fā)票給對(duì)方公司,客戶沒用公對(duì)公打進(jìn)來,用了兩個(gè)對(duì)私的打到我們對(duì)公的賬號(hào)進(jìn)來,這個(gè)可以嗎
老師我想這個(gè)月工資跟獎(jiǎng)金分開報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呀