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老師,您好。這張發(fā)票我再8月份已經(jīng)抵扣了。屬于保健品,我做賬做到管理費用_其他里面,能不能不做進項稅額轉(zhuǎn)出?

老師,您好。這張發(fā)票我再8月份已經(jīng)抵扣了。屬于保健品,我做賬做到管理費用_其他里面,能不能不做進項稅額轉(zhuǎn)出?
2022-10-13 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 11:54

同學(xué)你好 這個是福利費或者招待費就不能抵扣

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快賬用戶1147 追問 2022-10-13 11:59

好的,在9月份做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?能延期轉(zhuǎn)出申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 12:08

同學(xué)你好 對的 直接做就可以了 附表二轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1147 追問 2022-10-13 14:09

老師,做的會計分錄如下:借:管理費用-招待費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,然后月底怎么把貸方給平了呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:16

進項轉(zhuǎn)出的時候做你這個分錄 然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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同學(xué)你好 這個是福利費或者招待費就不能抵扣
2022-10-13
之前借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
你好;? ? 你沒有認證做待認證進項稅對的; 到時你認證了? ?一筆筆轉(zhuǎn)進項稅去? (可以做一個明細表一次性轉(zhuǎn)進項稅? )
2022-10-17
是的,就是你說的那樣處理
2023-07-14
一般納稅人時期發(fā)生業(yè)務(wù)收到專用發(fā)票可以抵扣
2020-08-17
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