那你填寫(xiě)附表四了嗎 收到發(fā)票的時(shí)候

你好老師,我公司9月份進(jìn)行留抵退稅,所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅,所以一直為享受減免,請(qǐng)問(wèn),9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤(pán)的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄?
老師,我們7月份應(yīng)交稅費(fèi)是6657.24元,8月份繳納的時(shí)候忘記抵扣金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元了,所以8月份繳稅是6937.24元,剛好相差280元,這次需要怎么處理呢
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶(hù)給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶(hù)里扣繳的。
根據(jù)截圖請(qǐng)看 8月份實(shí)際抵扣的是1645.26元。 ?7月銷(xiāo)項(xiàng)稅總額是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24減去已抵扣稅額1645.26等于2618.98元還需要交 這個(gè)因?yàn)槭怯萌嗣駧胖Ц端援a(chǎn)生了附加稅183.33 那么在報(bào)稅截止前需用銀行存款人民幣支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月會(huì)計(jì)分錄手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和8月支付繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)? 說(shuō)是7月分錄里我需要加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2802.31 8月支付的分錄不用改 如果用了這個(gè)8月份賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅2802.31會(huì)有這個(gè)余額 需要在加啥分錄能把這個(gè)給平掉呢?
老師下午好,我有一筆退稅款被繞住了。3月份交了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元今年10月份單位換法人把稅控盤(pán)拿到稅務(wù)局注銷(xiāo)了,11月份稅務(wù)局退回來(lái)280元以及280元相關(guān)的附稅總共294元以銀行進(jìn)賬了。所以這筆款項(xiàng)需要如何做賬務(wù)處理?(我企業(yè)是一般納稅人)非常期盼老師們的詳細(xì)知道并求會(huì)計(jì)分錄。謝謝
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)???
老師,這種個(gè)人開(kāi)發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過(guò)6萬(wàn)就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷(xiāo)售情況
無(wú)票收入,和開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
白條分割成分割品怎么算毛利
怎樣把個(gè)體戶(hù)變成小規(guī)模啊


沒(méi)有,做賬做了減免,開(kāi)的是普通發(fā)票
同學(xué)你好這個(gè)需要填寫(xiě)附表四的呀
那我具體要怎么操作,如果上期沒(méi)有抵扣,可以留抵后期再抵扣嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)先填寫(xiě)了附表四然后才可以抵扣
好的,謝謝老師
老師那我8月份的賬要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好 沖抵了就可以了
就是8月份已經(jīng)交了稅,沒(méi)有沖抵,不知道要怎么調(diào)賬了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
好的,那就是留著以后抵扣是這個(gè)意思吧
同學(xué)你好 這個(gè)可以沖減