你好,不包含印花稅的,這個(gè)是增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人 季度增值稅免征額是45萬(wàn)。 是指開(kāi)票收入嗎?包括進(jìn)入對(duì)公的無(wú)票收入嗎?這個(gè)45萬(wàn)免征額是指進(jìn)入對(duì)公賬戶的無(wú)票收入+開(kāi)普通的總收入不超過(guò)45萬(wàn)嗎?還是僅僅指開(kāi)的普票收入不超過(guò)45萬(wàn)?
老師,您好,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,這個(gè)45萬(wàn)包括專票嗎
小規(guī)模納稅人,不超過(guò)45萬(wàn),普票免稅,專票交稅,要是超過(guò)45萬(wàn),要全額交稅,包括45萬(wàn)以內(nèi)的普票嗎
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超45萬(wàn),普票 免稅包括印花稅嗎,收入購(gòu)銷合同的
老師小規(guī)模有5%的收入,季度合計(jì)沒(méi)超45萬(wàn) ,是普票,免稅嗎
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒(méi)有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開(kāi)發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開(kāi)發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
我們給國(guó)外的平臺(tái)上的沒(méi)有合同 按照什么計(jì)提呢
你好,需要瘦產(chǎn)品的嗎?
你好是銷售產(chǎn)品的嗎?
直接是借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎
印花稅計(jì)提是這么做。
直接按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3/10000可以嗎
購(gòu)入銷售都需要繳納的。
購(gòu)入也要嗎
那按照什么計(jì)提的呀
你好,購(gòu)銷售一塊繳納的,你繳納的是什么印花稅?
就是購(gòu)銷合同印花稅呀
但是沒(méi)有簽合同有開(kāi)票
你好,沒(méi)有合同,你有業(yè)務(wù)就得交。
還有報(bào)的無(wú)票收入
你好,無(wú)票收入也得需要繳納。
還是直接是收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的的金額然后*3/100000
是的是的,是這么做的 后面是1萬(wàn)
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快
老師 我按照這個(gè)計(jì)提的是88.78元,但是我系統(tǒng)申報(bào)顯示還有個(gè)減免稅額是44.39元,到時(shí)候我怎么是要調(diào)賬嗎
就是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。