你好同學,第一個憑證沒問題,第二個應該是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額。 最后,固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入和營業(yè)外。
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊怎么處理
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
帳上的固定資產(chǎn)折舊只剩下一萬多,然后固定資產(chǎn)清理之后賣了三萬多正常嗎?還有會計分錄要怎么做?
您好老師,固定資產(chǎn)計提完后的會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)是 借:固定資產(chǎn)清理 50 累計折舊 950 貸:固定資產(chǎn) 1000 要是固定資產(chǎn)清理賣掉,賺了100,該怎樣做分錄?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應付職工薪酬明細賬上二級明細只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費用明細賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A105050表中的福利費社保經(jīng)費等要是按應付職工薪酬明細賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
賣了一定就有發(fā)票嗎?我沒看到同事給發(fā)票,只轉(zhuǎn)入一筆款
老師你的意思第二個分錄是借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-銷項稅額 借:固定資產(chǎn)清理(差額)貸:營業(yè)外收入嗎
你好,沒有發(fā)票也是這樣做的。賣了不一定要發(fā)票你好同學,理解的完全。
老師,你好,銷項稅應該是多少,幾個點的稅
你好,不動產(chǎn)銷售的話,稅率是9%,咱們用9%算出來就。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心