你好;? 你們是銷售設備順帶 調試安裝和培訓;? 不會單獨收取費用的話; 就一起按銷售貨物按13%開票的??

1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調試設備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調試驗收后雙方結算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設備和安裝服務是兩項履約義務。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務的會計分錄。
請問公司銷售設備同時要安裝調試和培訓客戶,然后才能收取款項,這樣安裝調試和培訓費用,是怎么確認,怎么開票呢,是否可以混在銷售設備款里開
我們公司是生產和銷售設備,包括安裝和培訓客戶,合同訂了運費和安裝調試的費用,我們分開開了發(fā)票,請問這樣開票正確嗎
老師請問下,我們是出售需要安排調試服務非標設備公司,我們在金蝶系統(tǒng)確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產生納稅義務,在實際開票時才產生,這樣可以嗎?
我們公司主要是做工程空調銷售和安裝的,客戶在我們這里買了空調并讓我們安裝,我們可以不可以簽一份合同,里面寫清楚設備多少錢開13個點的票,安裝費和材料多少錢開9個點的票,這樣可以嗎?主要分開簽兩個合同太麻煩了不好按進度收款
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務,有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報賬不是一個人,不是一筆一筆報的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產叉車,生產出來后先計入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務等時就轉入固定資產科目計提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權歸我司,到期時我司象征性的以1元價格贖回)車輛回公司我應該如何記賬?轉入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財務負責人授權我為財務負責人,我沒有確認,我想拒絕怎么做,不想當財務負責人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報銷,有發(fā)票填報銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
為什么600那個是×1.02,不應該是成本差異率1.0408?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎選手,新公司
如果是合同寫明了調試安裝和培訓多少錢,設備多少錢,那么就一定分開開票是吧,不寫明順帶的調試和培訓那就一起開在設備里,我的理解對嗎?現(xiàn)在正要定合同
你好;? 那就是要分別開票 ; 對的; 就是 開13% 和6%? ?