你好,就是說空調(diào)你們不要了嗎?

老師,我咨詢您一下問題,房東沒有給我們開房租發(fā)票,去年年底審計查賬,把沒開發(fā)票的房租也算了費用。說如果收不到房東發(fā)票,就在所得稅清算的時候,做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,這個只要報稅做調(diào)整就行嗎?要不要寫分錄做憑證?怎么寫呀
我們折舊完了的空調(diào),搬走留給出租辦公地了,當(dāng)時有半年沒有搬走,也沒新簽合同,也沒有給房租了,就口頭說搬走的時候留下2臺空調(diào),
我們折舊完了的空調(diào),我們搬走留給房東了,當(dāng)時有半年沒有搬走,也沒有給房租了,就口頭說搬走的時候留下2臺空調(diào),這個怎么賬務(wù)處理呢?
老師請問:我們租的員工宿舍退房的時候因為我們提前退房,房東扣下了租房押金,現(xiàn)在也沒法讓房東給我們開收據(jù)什么的了,請問:1、我們能去稅務(wù)局把這個押金作為房租費代開發(fā)票嗎?2、如果能代開發(fā)票,產(chǎn)生的個稅怎么做賬呢?3、如果不能代開發(fā)票,現(xiàn)在又沒有任何單據(jù)做附件,這個又怎么處理做分錄呢?
老師,什么時間段找工作合適點呢?年后剛找到這份工作,當(dāng)時年工作還可以,結(jié)果干了兩個月,老板后悔給這個工資 ,覺得高了,現(xiàn)在又重新招人,太惡心了,然后老板現(xiàn)在也是要搬新辦公樓的,還沒裝修完工,就讓我們進去辦公了,也不除甲醛,反正都要離開的,有點猶豫到底什么時候走好,現(xiàn)在外面好像也沒啥工作,6月中旬就要搬辦公樓了
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
嗯 這個怎么處理
這個最正常,做會計處理就可以。做固定資產(chǎn)清理。
其實折舊完了,還能用的,固定資產(chǎn)清理,我得有個名義哇?其他一臺空調(diào)我們搬走了,另外2臺送給別人了
你就當(dāng)做折舊完了不能用了,做了清理了唄。
賬務(wù)處理?
借,固定資產(chǎn)清理累計折舊帶固定資產(chǎn)。
借,營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理。