嗯嗯,可以的,就那樣操作就是了
請(qǐng)問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
1月2月做工資的時(shí)候社保(個(gè)人部分)少代扣代繳了養(yǎng)老和失業(yè)部分金額,個(gè)人所得稅按工資表的數(shù)據(jù)申報(bào)了,現(xiàn)在要怎么處理呢?少收部分可以在做3月份工資的時(shí)候補(bǔ)代扣代繳回來嗎?
老師,因?yàn)?月社?;鶖?shù)調(diào)整了,然后8月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)我直接復(fù)制的上月數(shù)據(jù),忘記修改申報(bào)表養(yǎng)老和失業(yè)金額了,現(xiàn)在申報(bào)9月的,我可以把8月多申報(bào)的養(yǎng)老和失業(yè)金額在9月里減出來嗎
老師,我修改了6-7-8-9月份的個(gè)稅申報(bào)表,然后改了賬上正確的工資,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,我要怎么調(diào)整呢?
老師你好,我們公司社保每月可以嗎?個(gè)人部分扣440.69,從9月起每月扣415.49.老師我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)忘記改了,9月,10月的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),有三個(gè)人在繳納個(gè)稅的,就有點(diǎn)出入了,那我是不是可以在這個(gè)月份把上兩個(gè)月應(yīng)該減下來金額在這個(gè)月里面改一下社保扣減金額呢?
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?