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請問,項目上的管理人員夏天發(fā)了高溫補貼4*200元,還有在在租空調(diào)補貼7人*80元,請問這個怎么入賬呀?分錄是?謝謝

2022-10-12 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 15:43

你好,這些進入到人工工資里面。

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你好,這些進入到人工工資里面。
2022-10-12
1.記錄所得稅費用(借方)和應(yīng)繳稅費-所得稅(貸方): 借:所得稅費用 ? ? ?20.31元 貸:應(yīng)繳稅費-所得稅 ?20.31元 1.當(dāng)實際繳納稅款時: 借:應(yīng)繳稅費-所得稅 ?20.31元 貸:銀行存款 ? ? ? 20.31元 問題二: 對于公司基本戶扣繳的個人所得稅,并在后期從工資中扣回的情況,會計分錄可以這樣處理: 1.當(dāng)公司基本戶扣繳個人所得稅時: 借:應(yīng)繳稅費-個人所得稅 ?(扣繳的金額) 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ?(扣繳的金額) 1.在發(fā)放工資時,從員工工資中扣回已代扣的個人所得稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ? (工資總額) 貸:銀行存款 ? ? ? ? ?(實際支付工資) 應(yīng)繳稅費-個人所得稅 ?(扣回的個人所得稅) 1.如果之前已經(jīng)計提了個人所得稅,還需要沖減之前計提的稅款: 借:應(yīng)繳稅費-個人所得稅 ?(之前計提的金額) 貸:所得稅費用 ? ? ? ?(之前計提的金額)
2024-03-05
您好,借銀行存款400貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理
2021-01-29
同學(xué),你好 借:潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資
2024-02-21
你好,直接放在管理費用就可以
2024-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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