300*0.2*1.13 這個就是應(yīng)付職工薪酬金額
2019年10月,某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”賬戶的發(fā)生額為()。
】2019 年 11 月,某企業(yè)將外購的 300 臺空調(diào)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人,每臺購入價為 0.18 萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為 13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的金額為( )萬元。A.67.8 B.63.18 C.54 D.61.02
18.【單選題】下列各項中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會計處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價值加上增值稅銷項稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價值加上增值稅銷項稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬元。A.67.8B.61.02C.54D.60
2019年6月,某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的金額為()。A67.8B61.02C54D60
2019年6月,某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的金額為()。A67.8B61.02C54D60
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個運(yùn)輸費(fèi)是計入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎