你好! 1.購進發(fā)票,未認證前記入應(yīng)交稅費…待認證進項稅額,認證后做分錄: 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)交稅費…待認證進項稅額 2. 每次做賬銷項稅是用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”

老師我之前做賬的時候應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進項,或者有應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進項,我都是做個借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎。現(xiàn)在我應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
本月進項多,銷項少,不用交增值稅。做憑證時還要做應(yīng)交稅費-未交增值稅借方的憑證嗎,還是只要做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額就可以了
老師,請問當月認證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項 還是就是當時有銷項稅額,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師,請問發(fā)票都是月底一次性認證,每次做賬的時候進項稅要怎么做呢?還有每次做賬銷項稅是用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”還是用“應(yīng)交稅費-未交增值稅”呢?還有就是合同要放在做賬憑證里面嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅啊?是不是每次在轉(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
3. 合同可以放在做賬憑證里面(也可以單獨裝訂存檔)
那請問應(yīng)交增值稅-未交增值稅是什么時候用呢?
月末結(jié)轉(zhuǎn),會用到 比如本月進項10 銷項20 應(yīng)交20-10=10 月底做分錄: 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸應(yīng)交稅費…未交增值稅10