你好,同學(xué),是可以直接轉(zhuǎn)入的

8.企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。有關(guān)購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)20x8年12月20日購(gòu)買生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),價(jià)款300 000元,增值稅款為39 000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,直接進(jìn)行安裝。 (2)安裝過(guò)程中領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品70 000元,應(yīng)付安裝工程人員薪酬30 000元。 (3)安裝工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用8年,預(yù)計(jì)凈殘值率5%,該設(shè)備使用6年后出售,售價(jià)150 000元,增值稅款為19 500元,款項(xiàng)已收到存入銀行。該設(shè)備出售時(shí)已累計(jì)計(jì)提折舊285 000元,無(wú)減值。要求:編制轉(zhuǎn)入清理、出售和結(jié)轉(zhuǎn)處置損益的分錄。 請(qǐng)問(wèn)第4問(wèn)如何做
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下用于安裝監(jiān)控項(xiàng)目所購(gòu)入的相關(guān)設(shè)備是計(jì)入“工程施工后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”還是先計(jì)入“庫(kù)存商品”之后再分配到工程成本中,購(gòu)入的設(shè)備實(shí)際也只是用于安裝項(xiàng)目的,并不是為了出售
老師,請(qǐng)問(wèn)代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務(wù) 3、開發(fā)服務(wù) ,然后購(gòu)買回來(lái)的材料是為了搭光伏棚,其實(shí)就是支架來(lái)的。安裝和開發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計(jì)提人工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-安裝 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開發(fā) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-支架 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.領(lǐng)用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。這下應(yīng)該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯(cuò)了。
老師,你好!如果是物業(yè)公司,接到了一個(gè)大型的維修項(xiàng)目,在11月就開始施工,同時(shí)在11月收到了一張監(jiān)控的安裝費(fèi)用發(fā)票,并在11月就支付了錢。但這個(gè)項(xiàng)目是12月完工,并在12月確認(rèn)為收入,那11月這筆費(fèi)用是直接計(jì)入11月的成本里還是把這筆費(fèi)用暫計(jì)入工程施工科目里,到十二月在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?
老師中午好啊,我想咨詢你個(gè)問(wèn)題。就是我們公司主要是空調(diào)設(shè)備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會(huì)計(jì)科目都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是最近我們接了幾個(gè)建筑項(xiàng)目(如學(xué)校食堂裝修),那針對(duì)這些的收入與成本會(huì)計(jì)科目可以用原來(lái)的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結(jié)算。
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


是不是兩者都可
你好,同學(xué),是可以的。