你好,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,這個在借方增加。
請問老師,我計提了資產(chǎn)減值損失,結(jié)轉(zhuǎn)了利潤,但為什么利潤表上資產(chǎn)減值損失項為0呢?
壞賬損失為什么不算?利潤表也沒看到有資產(chǎn)減值損失科目???
為什么做了壞賬計提,利潤表中資產(chǎn)減值損失反而加了
利潤表中信用減值損失填的是計提的壞賬準(zhǔn)備么?
計提應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失是損益類影響利潤表的,壞賬損失是資產(chǎn)類影響資產(chǎn)的,這都可以?不太明白
老師好清理2010年購入固定資產(chǎn)不開票,申報無票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學(xué)習(xí)的軟件,可以做明細(xì)賬嗎?
老師下午好!請問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標(biāo)評價該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報給員工做個稅匯算,請問哪里可以看到集體申報啊,謝謝
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當(dāng)時按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元。現(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因為業(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
利潤表中不應(yīng)該減掉這筆損失嗎?可我做了這筆分錄,營業(yè)利潤反而加上了
你好,損失是增加的,他和主營業(yè)務(wù)成本是一樣的,借方增加。
是的,我的意思是,營業(yè)利潤不應(yīng)該跟減主營業(yè)務(wù)成本一樣,減去損失的借方嗎,為什么他反而+上了借方
你看下信用減值損失,他出來的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。
系統(tǒng)上是這樣的
看一下是你的收入減去成本,減去期間費(fèi)用,是不是減去了資產(chǎn)減值損失。
如果是加上的話就不對。
沒有,我的收入只有9萬多
你好,是加上了嗎?如果是的話找你軟件。
是,已經(jīng)找了,但是電子稅務(wù)局上也是加上的
它上面提示你損失是以負(fù)數(shù)表示。 給你稅務(wù)局的時候,你填寫負(fù)數(shù)。
那后期報表不是一直有誤
不是的,你找你軟件售后之后,他給你修改一下公式不就可以