同學你好 下列與國際運輸業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的收入應(yīng)作為國際運輸收入的一部分:(1)為其他國際運輸企業(yè)代售客票取得的收入;(2)從市區(qū)至機場運送旅客取得的收入;(3)通過貨車從事貨倉至機場、碼頭或者后者至購貨者間的運輸,以及直接將貨物發(fā)送至購貨者取得的運輸收入;(4)僅為其承運旅客提供中轉(zhuǎn)住宿而設(shè)置的旅館取得的收入。根據(jù)這個可以很容易鎖定答案是ABDE C選項錯在光租,就是把船舶直接對外出租不提供任何運輸服務(wù),所以不可能是國際運輸收入范疇里邊的。
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公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
那d怎么解釋呢
只是為自己運輸?shù)目蛻籼峁┑倪\輸服務(wù),不是為了開設(shè)旅館取得收入,所以這里是與國際運輸業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的收入
這里的僅是要體現(xiàn)什么意思啊,為什么加僅啊
就是讓你排除是為了開設(shè)旅館盈利,這里的旅館就是為了更好的進行運輸服務(wù)而存在的,所以有這個僅字
但是題目不是說是轉(zhuǎn)宿舍而設(shè)置的嘛,里面沒有提及運輸呀
僅為其承運旅客這就限定了是國際運輸業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的收入,中轉(zhuǎn)就是運輸間隙時間提供的服務(wù)
噢噢噢,那a是怎么提現(xiàn)呢
這個選項是節(jié)選出來的,通過貨車從事貨倉至機場、碼頭或者后者至購貨者間的運輸,以及直接將貨物發(fā)送至購貨者取得的運輸收入,就是和國際運輸相配套的一些運輸服務(wù)取得收入