同學(xué)你好 計(jì)算月末材料成本差異率時(shí)要扣除委托加工發(fā)出應(yīng)該負(fù)擔(dān)的材料成本差異; 即:月末材料成本差異率=(月初結(jié)存材料成本的差異%2B本月購(gòu)入的材料成本差異-委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異)/(月初結(jié)存材料的計(jì)劃成本%2B本月購(gòu)入的計(jì)劃成本-委托加工物資發(fā)出的計(jì)劃成本),這里是扣除委托加工的,一般委托加工物資的這部分差異已經(jīng)在發(fā)出的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了,也就不能參與月末材料成本差異率的計(jì)算了; 因此,計(jì)算月末材料成本差異率時(shí)要扣除委托加工發(fā)出應(yīng)該負(fù)擔(dān)的材料成本差異;
企業(yè)10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元,結(jié)存材料超支差異500元,本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元。要求:1.編制本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄2.計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異3.編制發(fā)出材料、結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的分錄
10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元,結(jié)存材料超支差異500元,本月入庫(kù)材料實(shí)際成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元 求:1編制本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄 10月初結(jié)存材料計(jì)劃成本40000元, 結(jié)存材料超支差異500 元 ,本月入庫(kù)材料實(shí)際成本37000元,計(jì)劃成本36000元。本月發(fā)出 材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃成本45000元 要求:1編制本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本和成本差異的分錄 2計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異 3編制發(fā)出材料、結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的分錄
A公司2021年3月初結(jié)存材料的計(jì)劃成本為200000元,材料成本差異為超支差40000元。本月收入材料的計(jì)劃成本為300000元,收入材料的成本差異為節(jié)約差10000元。本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為160000元。要求:計(jì)算材料成本差異率和發(fā)出材料實(shí)際成本。
2019年10月1日,某公司結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為52000元,“材料成本差異”賬戶貸方余額為2000元。經(jīng)匯總,10月份已驗(yàn)收入庫(kù)的原材料計(jì)劃成本為448000元,實(shí)際成本為460000元,材料成本差異為超支額12000元。10月份生產(chǎn)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為304000元。要求:1、計(jì)算:(1)材料成本差異率(2)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異(3)發(fā)出材料的實(shí)際成本(4)月末結(jié)存材料的成本差異(5)月末結(jié)存材料的計(jì)劃成本和實(shí)際成本2、編制分錄:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的計(jì)劃成本(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異
某企業(yè)對(duì)原材料按計(jì)劃成本核算,月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為300000元,月初結(jié)存原材料成本差異額為節(jié)約3000元,本月收入材料的計(jì)劃成本為200000元,本月收入材料的成本差異額為超支1000元,本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為400000元,計(jì)算材料成本差異率及本月發(fā)出材料的實(shí)際成本。
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬(wàn)元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請(qǐng)問(wèn)母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營(yíng)業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司名下有兩個(gè)車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個(gè)車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問(wèn)下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬(wàn)元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交?。?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司采購(gòu)原料,大批量采購(gòu),東西價(jià)值小,數(shù)量多,不好一個(gè)一個(gè)去數(shù),所以采購(gòu)去采購(gòu)的時(shí)候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實(shí)際到貨收貨去做的入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)有什么好方法嗎?
收入掛往來(lái),這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個(gè)科目呢