您好,是將本應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)錯(cuò)誤地記入了預(yù)收賬款或其他應(yīng)付款等往來(lái)科目
是不是有些二級(jí)科目可以掛“往來(lái)”字樣…為什么要這樣掛
解析這句話,掛往來(lái)過(guò)度一下,方便往來(lái)對(duì)賬統(tǒng)計(jì)是什么意思
先付款后開(kāi)票是先掛往來(lái),后沖費(fèi)用,這是什么意思?分錄怎么做?
先付款后開(kāi)票是先掛往來(lái),后沖費(fèi)用,這是什么意思?分錄怎么做?
老師,為什么公戶收款對(duì)方不要發(fā)票,往來(lái)就一直掛著,什么意思,沒(méi)理解
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫(xiě)100還是寫(xiě)40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
因?yàn)檫@樣做會(huì)減少收入,少交稅
對(duì)方現(xiàn)在不要票,想后面一起開(kāi),或者后面又不要票了,我再記入收入不可以嗎,不是一直掛預(yù)收
如果只是暫時(shí)的是可以的