您好 報(bào)增值稅的時(shí)候是填列在附列表一5欄第1,2列
你好,我司開(kāi)銷項(xiàng)票品名開(kāi)的是加工費(fèi),我申報(bào)稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄填寫
我們公司是一般納稅人,對(duì)公收到1萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi),未開(kāi)具發(fā)票如何報(bào)增值稅,填在申報(bào)表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,第五行數(shù)據(jù)應(yīng)為0
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
公司開(kāi)具的發(fā)票都是6%稅率的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),推廣服務(wù)費(fèi),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,技術(shù)開(kāi)發(fā),轉(zhuǎn)讓費(fèi)的專票,報(bào)增值稅的時(shí)候是填列在附列表一5欄第1,2列嗎?還是5欄的第12,13,14列?
我公司開(kāi)具的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是否填寫在附表一第五行第一列?如果是的話,數(shù)據(jù)會(huì)歸集在主表當(dāng)中哪一行哪一列?
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
不是服務(wù)行業(yè)填在第12,13,14列嗎
開(kāi)的專票 要對(duì)應(yīng)專票欄次啊