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老師,對公支付的酒店住宿費怎么入賬寫分錄呀

2022-10-11 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 19:11

您好,住宿費是出差的嗎

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 19:11

是老板出去玩的吧,我也不太清楚

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:12

您好 個人玩的記管理費用福利費

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 19:16

好的,可以直接記入管理費用-住宿費嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:17

不行,這個是個人消費,明細需要用福利費

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:18

借管理費用,福利費,貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,貸銀行存款等。

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 19:18

那什么情況可以計入管理費用-住宿費里面去呢

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:19

一般不用這個明細,比如出差是差旅費,招待客戶是招待費

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 19:19

好的,那支付給別的公司的投資款呢怎么入賬

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:20

借長期股權(quán)投資,貸銀行存款

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 19:23

住宿費是出差的嗎 好的老師如果是出差的住宿費的話,憑證后面除了需要附發(fā)票還需要什么原始憑證嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-11 19:32

發(fā)票,報銷單,就可以,銀行付款報銷還需要回單,

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 20:09

報銷單是什么

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齊紅老師 解答 2022-10-11 20:10

您好,差旅費報銷單呀

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 20:21

好的,老師明白了

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齊紅老師 解答 2022-10-11 20:24

不客氣,祝工作學習愉快,問題解決請好評

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 20:30

老師,員工報銷一定要填寫報銷單嗎?還是員工在飛書里面申請通過了就可以了,不用另外在寫報銷單了

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齊紅老師 解答 2022-10-11 20:56

這些執(zhí)行你們單位報銷規(guī)定就可以

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快賬用戶6682 追問 2022-10-11 20:59

沒有強制性的要求嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 08:04

正常是填寫差旅費報銷單就可以,你說的飛書沒有操作過!

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您好,住宿費是出差的嗎
2022-10-11
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅
2024-03-01
可以借。預付賬款貸銀行存款。然后后面攤銷就行了,借管理費用,會議費帶預付賬款就分期攤銷。
2023-04-14
一、購買煙時,你做了銷售,也上轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本460 貸:應付賬款——XX煙酒店 460 二、次日煙酒店老板在公司消費,抵賬,分錄是: 借:應付賬款——XX煙酒店 180 貸:主營業(yè)務收入180 你看“應付賬款——XX煙酒店 ”本月貸方發(fā)生額是460元,借方發(fā)生額是180元,最后形成本月余額是460-180=260元,表示你們欠對方260元
2020-10-31
同學,你好 借:管理費用-手續(xù)費 貸:銀行存款
2021-10-19
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