同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款 113000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 10天之內(nèi)付款 借:銀行存款111000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 ? ? 貸:應(yīng)收賬款 113000 20天之內(nèi)? 借:銀行存款112000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000 ? ? 貸:應(yīng)收賬款 113000 20天之后 借:銀行存款113000 ? ? 貸:應(yīng)收賬款 113000
某公司賒銷一批商品,貨款為200萬元,適用的增值稅稅率為13%,規(guī)定的付款條件為(2/10,n/30),采用凈價(jià)法核算分別編制銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)和10天內(nèi)和超過10天收到客戶貨款時(shí)的分錄
某企業(yè)銷售給丙企業(yè)產(chǎn)品一批,價(jià)目單上標(biāo)明的貨款為10000元,開出的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額11700元,假設(shè)款還沒收到,以銀行存款為丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,規(guī)定的付款條件為2/10、1/20、n/30(1)銷售發(fā)生時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(2)若丙企業(yè)于10天內(nèi)付款,編制會(huì)計(jì)分錄(3)若丙企業(yè)于20天內(nèi)付款,編制會(huì)計(jì)分錄(4)若丙企業(yè)超過20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)銷售給丙企業(yè)產(chǎn)品一批,價(jià)目單上表明的貨款為100000元開出的增值稅專用發(fā)票注明的的增值稅額為11700元,假設(shè)款項(xiàng)沒收到,以銀行存款為丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,規(guī)定的付款條件為2/10,1/20,n/30(1)銷售發(fā)生時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(2)若丙企業(yè)10天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(3)若丙企業(yè)20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(4)若丙企業(yè)超過20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)銷售給丙企業(yè)產(chǎn)品一批,價(jià)目單上表明的貨款為100000元開出的增值稅專用發(fā)票注明的的增值稅額為11700元,假設(shè)款項(xiàng)沒收到,以銀行存款為丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,規(guī)定的付款條件為2/10,1/20,n/30(1)銷售發(fā)生時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(2)若丙企業(yè)10天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(3)若丙企業(yè)20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(4)若丙企業(yè)超過20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)銷售給丙企業(yè)產(chǎn)品一批,價(jià)目單上表明的貨款為100000元開出的增值稅專用發(fā)票注明的的增值稅額為11700元,假設(shè)款項(xiàng)沒收到,以銀行存款為丙企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,規(guī)定的付款條件為2/10,1/20,n/30(1)銷售發(fā)生時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(2)若丙企業(yè)10天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(3)若丙企業(yè)20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄(4)若丙企業(yè)超過20天內(nèi)付款時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?