你好同學(xué),先做到成本里面去,借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款
你好,老師,請問廣告公司成本發(fā)票已收到,收入暫時還不能確認(rèn),這成本發(fā)票要怎么做賬,記賬軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
你好,老師,請問下我們公司收入發(fā)票還沒開,成本票和采購票都已收到,這個收到的發(fā)票怎么做賬了
你好,老師,我們收入發(fā)票還沒開,成本發(fā)票9月份已收到,我可以成本發(fā)票先不做賬,10月份開票了在做賬嗎
老師,你好,我是建筑施工公司,一個項目我們已經(jīng)做完了,但是還沒有開發(fā)票出來,收到了成本發(fā)票我該怎么處理。
老師,請問12月底開了銷售發(fā)票,已確認(rèn)了收入,但公司還沒有進(jìn)行采購,這部分成本該怎么做賬呢?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
這個沒什么關(guān)系嗎,等下做這么多成本費(fèi)用
收入又沒多少
你好同學(xué),收入你要先暫估進(jìn)去,這樣配比
怎么做了,無票收入
借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估收入
那跟開票系統(tǒng)對不上沒什么關(guān)系吧
等實(shí)際開票了,再調(diào)整到開票金額就行了