同學(xué)你好 你是不是很多印花稅業(yè)務(wù)嗯
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒問題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎
老師,想請(qǐng)教你一下,我這個(gè)月我申報(bào)了印花稅803.21減免一半交401.6元,為啥我的印花稅稅源明細(xì)表出現(xiàn)了那么多明細(xì),
老師:我這邊申報(bào)印花稅按照正常稅率出來稅額是66元,但減免稅額了一半(33元),現(xiàn)在應(yīng)交稅額是33元,請(qǐng)問這個(gè)減免的33元賬務(wù)上要體現(xiàn)出來嗎?還有報(bào)表上是否也要體現(xiàn)出來?如需要體現(xiàn)的話,應(yīng)如何做分錄及報(bào)表如何填寫?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問老師,公司變更地址,基本賬戶沒有變更,賬戶是不是會(huì)凍結(jié)?
請(qǐng)問是不是余額表只要損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表就肯定會(huì)平的?
辦公費(fèi)一次幾十元,一年共只有幾筆這種無發(fā)票匯算需要調(diào)增嘛?
這一種發(fā)票是做預(yù)付還是做快遞費(fèi),他們會(huì)給開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?
2024年公司投建的充電站,匯算清繳時(shí)一部分施工發(fā)票還沒收到,那么需要納稅調(diào)增嗎?
您好,便利店能開出勞保用品發(fā)票嗎?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
不是啊 ,誤操作了,只有兩筆印花稅業(yè)務(wù)
怎樣可以作廢或刪除嘛老師
那你填寫你兩筆的數(shù)就可以
我已經(jīng)申報(bào)了,申報(bào)后查看歷史申報(bào)明細(xì)表看到有很多筆
同學(xué)你好 還沒繳稅嗎
交了,交的是兩筆印花稅的款
同學(xué)你好 那這個(gè)沒事的