你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問(wèn)對(duì)方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
問(wèn)下,開(kāi)給別人的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)找不到了,該怎么辦?
問(wèn)下,開(kāi)給別人的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)找不到了,該怎么辦?
老師 我想問(wèn)一下 對(duì)方給我開(kāi)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了 我想退回 但是發(fā)票找不到了 對(duì)方不給作廢應(yīng)該怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)別人以前開(kāi)給我們的普通發(fā)票遺失了,該怎么辦?
老師我想問(wèn)下別人給我開(kāi)的一張900多的普通發(fā)票找不到了,應(yīng)該怎么辦呢
想查詢(xún)交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢(xún)
老師,要注銷(xiāo)公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶(hù)的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷(xiāo),賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶(hù)2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢(qián)給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶(hù),我給對(duì)方開(kāi)1%的專(zhuān)票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
還有郭老師,我購(gòu)進(jìn)貨物,發(fā)票到了,貨沒(méi)到的話(huà),,我應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,那就可以不用做的。
那老師我付款了,來(lái)發(fā)票了就,
就來(lái)了發(fā)票就做借預(yù)付賬款代銀行存款,把發(fā)票附在后面嗎
借預(yù)付賬款貸銀行存款。
發(fā)票直接附在這張憑證后面嗎還是等著貨到了做一起入賬
貨物到了一塊兒做庫(kù)存,商品入庫(kù)就可以。