你好,你開(kāi)紅字信息表看一下,你能審核通過(guò)嘛,只要你能審核通過(guò),對(duì)方就是沒(méi)有認(rèn)證,你開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票不用給他,只需要給他正確的就行。
上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方要求重開(kāi),跨月了能否作廢,是否得紅沖,是否需要去稅務(wù)局,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
老師,對(duì)方重復(fù)開(kāi)來(lái)專(zhuān)票過(guò)來(lái),當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒(méi)有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開(kāi)的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來(lái)給我
老師好,11月份開(kāi)給購(gòu)貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購(gòu)方開(kāi)具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開(kāi)具紅沖發(fā)票后又開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過(guò)的發(fā)票是不是不用寄回了?
你好,老師,如果上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái)給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,開(kāi)完之后,還需要重新開(kāi)對(duì)的給對(duì)方一起寄出嗎?
8月開(kāi)的專(zhuān)票,不知道是否認(rèn)證,10月收到對(duì)方寄來(lái)的錯(cuò)誤發(fā)票要求紅沖重開(kāi),我重開(kāi)后需要寄給對(duì)方哪些票
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫(xiě)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢(qián)個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷(xiāo)還是次月攤銷(xiāo)
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車(chē)輛發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?